上饒方志敏紀(jì)念館管委會(huì)部門2017年
部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2017年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一,、部門主要職能
根據(jù)饒府辦發(fā)[2004]16號(hào)《上饒市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)上饒方志敏紀(jì)念館·閩浙皖贛革命根據(jù)地舊址管理委員會(huì)職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》文件,明確主要職責(zé)如下:
1,、貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)文物工作的方針,、政策和法令,、法規(guī)。
2,、由市政府授權(quán)統(tǒng)一編制管轄范圍內(nèi)景區(qū)景點(diǎn)的發(fā)展建設(shè)規(guī)劃和管理管轄范圍內(nèi)的國有資產(chǎn),,促使國有資產(chǎn)保值增值。
3,、負(fù)責(zé)保護(hù),、征集、收藏,、保管,、研究、開發(fā),、利用管轄范圍內(nèi)的革命舊址,、文物資料和文物陳列、展覽,、宣傳講解工作及革命舊址,、紀(jì)念物的維修、維護(hù)工作。
4,、按照國家產(chǎn)業(yè)政策和旅游總體規(guī)劃,,運(yùn)用市場化手段,多渠道籌集建設(shè)資金,,對(duì)景區(qū)景點(diǎn)進(jìn)行投資建設(shè),、開發(fā)和宣傳促銷。
5,、依法行使管轄范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)法人權(quán)利,,維護(hù)出資人權(quán)益,行使管轄范圍內(nèi)的重大事項(xiàng)決策,、收益分配,、資產(chǎn)重組和經(jīng)營權(quán)出讓等權(quán)力。
6,、提出協(xié)調(diào)理順各受益主體之間的關(guān)系的意見和建議,。
7、承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他工作任務(wù),。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),。
本部門2017年年末編制人數(shù)20人,,其中行政編制0人,事業(yè)編制20人,;年末實(shí)有人數(shù)26人,,其中在職人員16人,離休人員0人,,退休人員10人,;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2017年部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
編制單位:上饒方志敏紀(jì)念館管委會(huì) 2017年度 |
金額單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
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3 |
欄 次 |
|
6 |
一,、財(cái)政撥款收入 |
1 |
618.30 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三,、國防支出 |
30 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四,、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
四,、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
五,、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
六,、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
156.26 |
|
8 |
|
八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
35 |
0.00 |
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9 |
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九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
36 |
7.79 |
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10 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
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11 |
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
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12 |
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十二,、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
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13 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
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十四,、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
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15 |
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十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
133.03 |
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16 |
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十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
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17 |
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十七,、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九,、住房保障支出 |
46 |
12.48 |
|
20 |
|
二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
47 |
0.00 |
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21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
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22 |
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二十二,、債務(wù)還本支出 |
49 |
0.00 |
|
23 |
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二十三,、債務(wù)付息支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
24 |
618.30 |
本年支出合計(jì) |
51 |
309.56 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額<SPAN style="FONT-FAMILY: 宋體; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kernin | |